12月26日,中共山东工商学院审计委员会第四次会议暨经济责任审计联席会议召开。党委书记、审计委员会主任郭建国,党委副书记、院长、审计委员会主任陶虎,出席会议并讲话,党委委员、副院长、审计委员会副主任刘冰主持会议,党委委员、纪委书记、监察专员、审计委员会副主任刘玉竹出席会议。
会上,陶虎传达《中共山东省委审计委员会关于推进新时代内部审计工作高质量发展的实施意见》(简称《实施意见》)精神并解读。
会议听取了学校2024年度审计工作开展情况及经济责任审计工作情况的汇报,审议了学校2024年度51名领导干部任期经济责任审计报告和2025年度审计工作计划。
郭建国对2024年度审计工作给予充分肯定。他指出,学校审计工作始终坚持党的领导,聚焦主责主业,锤炼职业能力,有效提升审计权威、审计实效和审计质量,高效发挥审计监督重要作用,为学校事业健康发展做出了积极贡献。他强调,在2025年,学校审计工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,学习贯彻习近平总书记关于审计工作重要论述,深刻领会把握新时代新征程审计监督的职责定位和使命任务,紧紧围绕学校中心工作,依法履行内部审计监督职责,科学谋划审计项目,做好常态化“经济体检”。他要求,要突出政治引领,加强组织领导,把牢审计政治属性和政治功能,充分发挥审计委员会指导作用,严格执行请示汇报制度,充分发挥内部审计“治已病、防未病”作用;要注重规范建设,加强质量控制,规范审计流程,做到依法审计,科学统筹谋划,强化质量控制,压实分级控制责任,有效防范风险;要抓牢整改落实,加强教育引导,推动建立健全整改机制,促进审计成果转化,确保整改到位,加大加强教育引导,巩固深化成果运用,促进完善内部控制建设;要塑造专业队伍,加强能力提升,审计人员要信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁,强化合力监督,助力学校事业发展。
陶虎在解读《实施意见》时指出,健全完善内部审计管理体制是推动新时代内部审计工作高质量发展的重要前提。一是加强制度供给,打通“中梗阻”,结合实际情况,不断建立健全内部审计制度,保障和推动审计工作开展;二是推进机构建设,持续“打地基”,加强内审机构和人员建设,保障内部审计独立性和公正性。三是加强贯通协同,唱响“合奏曲”,加大审计与其他监督的贯通协同力度,构建优势互补监督格局,不断提升监督效能。
刘冰在主持会议时强调,审计是学校监督体系的重要组成部分,是学校事业健康发展的重要保障,我们要坚决落实好上级要求和学校党委部署,准确把握审计工作定位,全面提高审计质量,为学校高质量发展保驾护航。
审计委员会、经济责任审计联席会全体成员参加会议。